2025年6月份财政收支情况
今年来,财政部门在县委、县政府的领导下,主动作为、精准发力,全力做好财政收入工作,优化支出结构,兜牢民生底线,防范化解各类风险,为全县高质量发展提供有力的财政支撑。
一、财政收支基本情况
1-6月份,全县一般公共预算收入完成98562万元,比上年增加6481万元,增长7.04%。
1-6月份,全县一般公共预算支出完成262961万元,比上年增加20412万元, 增长8.42%。
二、预算执行的主要特点
(一)财政收入增速平稳,顺利实现收入“双过半”。财政部门坚持把组织收入作为工作的重中之重,不断加强财税形势分析,坚持财税协同、部门协作,多渠道扩宽财源促增收,顺利实现“时间过半、任务过半”的收入目标,为全县高质量发展提供有力支撑。1-6月份,全县一般公共预算收入完成98562万元,完成年初预算的60.63%,超序时进度10.63个百分点,同比增长7.04%。其中:税收收入完成58356万元,同比下降6.99%;非税收入完成40206万元,同比增加37.03%。
(二)财政支出超时间进度,民生支出得到有力保障。财政部门深入贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求,严控“三公”经费和一般性支出,集中财力保障重点领域和民生支出,切实管好用好财政资金。1-6月份,全县一般公共预算支出完成262961万元,完成年初预算的50.38%,超序时进度0.38个百分点,同比增长8.42%,用于民生方面的支出达到219330万元,占一般公共预算支出的比重为83.41%。其中:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出分别增长10.75%、20.53%、19.59%。
三、下一步工作打算
(一)强化调研分析,全力以赴组织收入。继续坚持分析预计制度,随时掌握收入组织部门工作进度,及时分析和解决组织收入工作中存在的问题,科学合理组织收入。在财政收入完成上半年“双过半”任务的基础上谋划全年的收入,力争完成任务目标。
(二)聚焦财政管理,提高资金使用效益。一是强化预算管理,探索推进零基预算改革。二是加强预算绩效管理,更加注重目标导向、绩效导向,及时清理低效、无效开支。三是强化预算执行管理,大力优化支出结构,充分发挥资金效益。
四、下月一般公共预算收入预计完成情况
根据当前经济运行形势,预计2025年1-7月份一般公共预算收入完成11.04亿元,其中,税收收入预计完成6.98亿元。
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